關(guān)于2018年年終決算有關(guān)事項(xiàng)的通知
發(fā)布者: 發(fā)布時(shí)間:2018-12-03 閱讀數(shù):375
各單位:
2018年度財(cái)務(wù)年終決算工作即將開(kāi)始,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、決算時(shí)間
2018年12月20日至2018年12月31日計(jì)劃統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)處停止對(duì)外辦公,進(jìn)行年終決算。請(qǐng)各單位根據(jù)工作情況,安排好經(jīng)費(fèi)支出。
二、決算工作安排
(一)清理上繳各類收入:凡有應(yīng)繳未繳收入的單位請(qǐng)于2018年12月20日前按規(guī)定及時(shí)足額上繳。1.各單位及時(shí)清繳學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi);2.后勤保障處負(fù)責(zé)租賃、水電暖、車輛運(yùn)行等各類收入的及時(shí)清收;3.學(xué)生處、教務(wù)處、黨委工作部、馬克思主義教研部應(yīng)對(duì)本年度申請(qǐng)的財(cái)政補(bǔ)助收入進(jìn)行核對(duì),保證資金及時(shí)到位。
(二)固定資產(chǎn)、低值易耗品的核對(duì):后勤保障處負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、低值易耗品的實(shí)物盤點(diǎn),并與計(jì)劃統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)處核對(duì)2018年固定資產(chǎn)、低值易耗品賬面數(shù)據(jù),確保賬賬相符。
(三)學(xué)院醫(yī)務(wù)室賬務(wù)核對(duì):后勤保障處指定專人負(fù)責(zé)同計(jì)劃統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)處核對(duì)本年度學(xué)院醫(yī)務(wù)室收支賬務(wù)。
(四)校園卡賬務(wù)核對(duì):后勤保障處指定專人負(fù)責(zé)同計(jì)劃統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)處核對(duì)本年度校園卡收支賬務(wù)。
(五)圖書資料的核對(duì)入賬:圖書館具體負(fù)責(zé)圖書資料的實(shí)物盤點(diǎn),并提供2018年度圖書資料購(gòu)入清單,計(jì)劃統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)處依此核對(duì)并入賬。
(六)暫付款清理結(jié)算:請(qǐng)各位教職工于2018年12月07日前完成暫付款沖銷工作,本年度不能完成沖銷工作請(qǐng)及時(shí)歸還所借款項(xiàng),截至2018年12月07日借款仍未清理完畢的將于2018年12月工資開(kāi)始暫扣。
三、注意事項(xiàng)
(一)除財(cái)政補(bǔ)助收入之外,本年度結(jié)余經(jīng)費(fèi)不再結(jié)轉(zhuǎn)下年使用;
(二)2018年前的發(fā)票及2018年入庫(kù)的資產(chǎn)務(wù)必在年內(nèi)報(bào)銷,原則上不跨年報(bào)賬。
(三)2018年及以前年度各級(jí)各類專項(xiàng)資金,請(qǐng)相關(guān)單位及個(gè)人按上級(jí)單位要求,加快資金使用進(jìn)度。
(四)請(qǐng)各單位提前做好安排,協(xié)助我處做好年終決算工作。
聯(lián)系人: 李風(fēng)蓮 甄誠(chéng)
聯(lián)系電話:2062050
計(jì)劃統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)處
2018年12月03日